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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</entePubblicatore>
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      <oggetto>fattura n. 8T00854208 del 12/12/2022 - LINEA AGGIUNTIVA ADSL</oggetto>
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      <oggetto>DA PAGARE A: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-204</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto>DA PAGARE A: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -  Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici "13.1.1A-FESRPON-CA-2021-281" - MAV: 01030657092561012</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 287/2022 del 20/04/2022 - intervento informatico  -  risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/2021</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 34/PA del 10/10/2022 - USCITA DIDATTICA BENEVENTO-ROCCA DEI RETTORI  DEL 06.10.2022</oggetto>
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      <oggetto> n. 8046 del 24/11/2022 - LICENCE GOOGLE G-SUITE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 26/B del 19/04/2022</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 40/PA del 23/11/2022 - uscita didattica SALERNO DEL 23.11.2022</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 34E/2022 del 20/04/2022 - acquisto materiale igienico-sanitario</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3489.90</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 261 del 03/05/2022 - acquisto libri - progetto IMPARARE PER SAPER FARE</oggetto>
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      <oggetto> n. 48/PA del 04/11/2022 - ACQUISTO VISORI VR META QUEST</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 2/148 del 14/02/2022 - CONTRATTO DI SERVIZI PER ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 4999/FVIDF del 14/09/2022 - ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>387.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>387.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1/217 del 30/06/2022  -  acquisot materiale igienico - sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENERGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENERGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1382.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1382.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 93/2022 del 04/02/2022 - intervento tecnico-informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2132508 del 26/04/2022 - ACQUISTO LAVAGNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1509.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1509.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 1/517 del 30/09/2022 - MATERIALE LABORATORIO CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE BRICO CHIMICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02934490646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BRICO CHIMICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2144.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 43861/2022 del 03/06/2022 - ACQUISTO DOMINIO SITO WEB ( 2022 - 2027 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02495250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVERPLAN SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 70/2022 del 27/01/2022  -intervento di manutenzione informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5 del 11/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01540710629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CUSANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01540710629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CUSANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/PA del 15/12/2022 - noleggio n1 Bus GT a disposizione vostro gruppo
NAPOLI APT 10/12/2022 E ROMA FCO APT 14/12/2022 - USCIDA DIDATTICA BERLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 693/PA del 05/12/2022 - RINNOVO EI-CENTER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 259 del 16/09/2022 - acquisto registri di classe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>753.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>753.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 298 del 12/09/2022 - ACQUISTO ARMADI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456280625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2S s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01456280625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2S s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A3913EC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/603012 del 19/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1265.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C3443430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 342/FVIDF del 10/02/2022 - acquisto etichette intestate Telesi@</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 28/22 del 18/03/2022 - uscita didattica Pidimente Matese del 04.03.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00946980620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2040/220036088 del 22/12/2022 - ORDINE MATERIALE IGIENICO-SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1260.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1260.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 66/22 del 03/11/2022 - acquisto materiale informatico - BONUS BIBLIOTECA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gi.Pa. Informatica di Russo Giovanni Rito</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSGNN79E26A783F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gi.Pa. Informatica di Russo Giovanni Rito</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4172.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4172.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA INTELLETTUALE - CORSO FORMAZIONE DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CCCSRN65D70H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CECCONI SERENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 864/2021 del 27/12/2021 - contratto assistenza informatica triennale ( 1^ annaulità )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 257 del 04/04/2022 - stampa tela 50X70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20818 del 30/11/2022 - ROTOLONI CARTA IGIENICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 504 del 30/07/2021 - TARGA PUBBLICITARIA 10.2.2A-FESRPON-CA-2021-688 Imparare e saper fare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/PA del 03/01/2022 - acquisto EICARD ASL VIRTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2135.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 62/22 del 09/06/2022 - VIAGGI ISTRUZIONE 7 - 8 - 9 GIUGNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00946980620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00946980620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1418.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 150 del 05/05/2022 - pernottamento albergo 04.05.2022 - senatrice FERRARA per incontro formazione del 05.05.2022 - cyberbullismo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720940624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.T.A. SAS DI FRANCO TERESA E CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720940624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.T.A. SAS DI FRANCO TERESA E CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z603601004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58 del 18/08/2022 - attività didattiche in data 19.04.2022 Iter Phlegreum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95058600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI INTERDISCIPLINARI GAIOLA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z67381901A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 46/2022 del 14/11/2022 - USCITA DIDATTICA NAPOLI - PALAZZO REALE EFFETTUATO IL 09,11,2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto> n. 13347 del 30/09/2022 - acquisto carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2022-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 474 del 15/11/2022 - fornitura servizio pernottamento/pensione - progetto "PENSO IN RETE" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4195/FVISE del 28/02/2022 - RASSEGNA STAMPA BERGANTINI - EDIZIONE 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3821/FE del 31/12/2021 - acquisto license adobe creative cloud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1644.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 31/E del 28/01/2022 - acquisto materiale laboratorio fisica-chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8T00339302 del 09/06/2022 - attivazione linea telefonica aggiuntiva plesso Via Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BFF Bank S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM s.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07960110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFF Bank S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 072100538 del 20/12/2021 - acquisto PURIFICATORE ARIA AERAMAX PRO AMIII PURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>11134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37/2022 del 18/01/2022 - sostituzione switch 24 porte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2022BENA005003969 del 08/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENAQUISTA ASS. Agenzia CHUBB EUROPEAN GROUP SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAQUISTA ASS. Agenzia CHUBB EUROPEAN GROUP SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 207 del 26/08/2022 - patentini digitali con stampa a colori 6X8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01448160620</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 2040/220003118 del 11/02/2022 - acquisto materiale igienico - sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1418.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 01/03/2022 - realizzazione di video servizi redazionali da effettuarsi in occasione di eventi con messa online su piattaforme web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MP WEB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01535630626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP WEB SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 255 del 13/04/2022 - targa pubblicità PON 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-204 - DIGITAL BOARD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/PA del 07/12/2022 - USCITA DIDATTICA BENEVENTO - UNIVERSITA' - del 07.12.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 11/PA del 05.11.2021 - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - "contrasto alla povertà e all' emergenza educativa" - DM 48 art. 3 co.1 lett. a - PARTE 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529141215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529141215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMS IMPIANTI SPORTIVI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16527.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/22 del 14/07/2022 - compenso esperto esterno - progetto IMPARARE E SAPER FARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLRMTR69D70D230W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIO MARIA TERESA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLRMTR69D70D230W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORIO MARIA TERESA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2099.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2099.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 137/2022 del 26/02/2022 - intervento di manutenzione tecnico-informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 284/2022 del 19/04/2022 - acquisto n 4 UPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8011091 del 16/06/2022 - acquisto cartoncini bristol - materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36/PA del 25/10/2022  -uscita didattica ERCOLANO  del 25.10.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDMHL91C59B963L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELA GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/2022 del 05/03/2022 - trasporto alunni a Benevento - uscita del 02.03.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76 del 05/04/2022 - acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDTGNC95C46Z129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDTGNC95C46Z129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXELCOMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 20673 del 12/10/2022 - ACQUISTO CARTA RICICLATA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03677640611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTA E CARTUCCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 31 del 18/01/2022 - acquisto manifesti a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 11/05/2022  -  ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE SICILIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNTRS69B48A783I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATE 88 AGENZIA DI VIAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMNTRS69B48A783I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATE 88 AGENZIA DI VIAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14038.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14038.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA436AAAA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 3/22 del 22/08/2022 - ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNZMHL52S16E249J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANZARI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNZMHL52S16E249J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANZARI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5336A437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/3/D del 20.12.2022  -  acqusto materiale realizzazione campetto sportivo - parte 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00443690623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00443690623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA 21/22 del 24/02/2022 - trasporto alunni a Benevento - olimpiadi di matematica</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto> n. 91/P del 24/01/2022 - acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 5/21 del 22/12/2021 - compenso per contratto di prestazione di servizi medico competente - emergenza covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SNZMHL52S16E249J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANZARI MICHELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 398 del 07/03/2022 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA MATEMATICA" - ANNO 2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 1/22 del 05/08/2022 - GESTIONE SITO WEB TRIENNIO 2022-2025</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOMBARDI OSVALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7/2022 del 04/05/2022 - uscita didattia a Napoli e Cuma effettuata i giorni 14 e 15 aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>863.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FPA 36/22 del 20/04/2022 - visita didattica a Posillipo-Gaiola - progetto IMPARARE E SAPER FARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00946980620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1130000345 del 18/05/2022 - FORMAZIONE DOCENTI PNFD A.S. 2021.22</oggetto>
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          <ragioneSociale>D SCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792180034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>956.91</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10 del 09/03/2022 - organizzazione eventi sportivi TELESI@CROSS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01717560625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 506 del 30/07/2021 - TARGHE PUBBLICITARIE PON KIT TELESI@ 10.2.2A FSEPON-CA-2020-116</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3633050</cig>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/2022 del 17/05/2022 - VIAGGIO TELESE T. - NAPOLI DEL 12.05.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE3818D78</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/584307 del 25/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE39478FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE PROGETTO - "PENSO IN RETE-PATENTE DELLO SMARTPHONE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93010870033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTORNO VIOLA ODV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93010870033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTORNO VIOLA ODV</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF351EE97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 03/02/2022 - spese postali mese gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01659830622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO POSTE DI GENNARO RUGGIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>296.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 del 07/02/2022 - PRESTAZIONE RSPP ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO - IRPEF</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONGILLO PASQUALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGPQL66C15D469B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONGILLO PASQUALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 54/PA del 31/03/2022 - acquisto materiale iginico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AF SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515950810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>459.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 760/2022 del 16/11/2022 - INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA - SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA RILEVATORE PRESENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 4_22 del 15/07/2022 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO - Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-688” IMPARARE E SAPER FARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SBSGNR74S22L086N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI GENNARO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SBSGNR74S22L086N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI GENNARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 199/2022 del 15/03/2022 - intervento riparazione hardware informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396860641</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSC INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1010764719 del 18/05/2022 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. XDMAI-14 del 12/04/2022 - gara individuale di modellizzazione matematica 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00448820548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 5589 del 23/05/2022 - acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.T. Tecnosistemi S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.T. Tecnosistemi S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>256.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/PA del 27/01/2022 - acquisto spazio cloud axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 416/PA del 16/06/2022 - acquisto toner </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15 del 18/07/2022 - CONTRATTO RSPP DEL 10.06.2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO - IRPEF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGPQL66C15D469B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONGILLO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80207790587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO - IRPEF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGPQL66C15D469B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONGILLO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4998.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF53563F09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. V2/517593 del 28/02/2022 - acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1358.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1358.78</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 519/PA del 13/07/2022 - RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS - DEL PRETE MARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA388716D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA 5/22 del 24/11/2022 - utilizzo sala teatro per tutte le manifestazioni relative al progetto "PENSO IN RETE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81000110627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA TEATRO MODERNISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81000110627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA TEATRO MODERNISSIMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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</legge190:pubblicazione>
