<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
<metadata>
    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-01</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
</metadata>
<data>
    <lotto>
      <cig>72F00D7645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione a Saldo fattura n. 7X02246649 del 16/04/2012 - 3° Bimestre.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA - TIM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA - TIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X46000061F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture n.52/11 del 22/04/2011 per noleggio fotocopiatrice MF Konica Minolta Bizhub 250 matricola 21417887 - mese di APRILE 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6E000061E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fatture n.53/11 del 22/04/2011 per noleggio fotocopiatrice MF Konica  Bizhub C220 matricola  AOED023062667 - mese di APRILE 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1486.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1486.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000C5A226</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 731-2013 del 20-12-2013 - Consulenza e Assistenza Privacy D.Lgs. 196-2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280480623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01280480623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0412FED32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 1232947 del 02/02/2015 - Spese materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04167F865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/150398 del 30/11/2015 - Materiale per laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiauture Scientifiche S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. Apparecchiauture Scientifiche S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0514B9473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 62/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Roma il 03-06-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0613D8F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'Iva fattura n. 6E del 05/05/2015 - materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01106660622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.G. Informatica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01106660622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.G. Informatica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0714B8161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 2E DEL 16-10-2015 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Servizi di Mensa per Stage in Azienda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01555410628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.BO s.a.s di Bonelli Fausto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555410628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.BO s.a.s di Bonelli Fausto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0716BA288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A11927F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 10/0000904 del 06-11-2014 - Servizi di pulizia (EX LSU) mese di ottobre 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32310.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32310.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E15DA3D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 479 del 04/09/2015 - Fornitura di Registri classe 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E172C512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 89/PA del 26/11/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 24-11-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1360816</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su Fattura n. FATTPA 2_15 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Materiale pubblicitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1474E00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 44/PA del 18/05/2015 - Lezione sul campo a Orvieto il 13-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F15E3FFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Registri e Bollettini di c/c personalizzati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1016D98FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 524 del 03/11/2015 - Materiale Elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z11124E9EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 1/PA del 03/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 19-12-2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1214A6416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 140/74TER del 31/05/2015 - Lezione sul campo a Milano EXPO dal 25 al 28 Maggio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206350619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAOMA TRAVEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03829820616</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMO VIATOR VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8148.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1312FED51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 1258674 del 20-04-2015 - Materiale igienico-sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1203.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1203.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131496C4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'iva fattura n. 739 del 22-05-2015 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141769D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1307 del 04/12/2015 materiale pubblicitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1417804F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEZIONE SUL CAMPO A CUMA IL 14/12/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161461C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 33N del 18/04/2015 - Esami Delf anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS DE NAPLES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96045350582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSTITUT FRANCAIS DE NAPLES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2542.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1717931C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO AQUAPETRA IL 18/12/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01359070628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUAPETRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01359070628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUAPETRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19131C1A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 001/A del 19/03/2015 - P.178 - Acquisto macchina fotografica e Accessori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTGRL57L01I726B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO MODERNA DI FANETTI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTGRL57L01I726B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO MODERNA DI FANETTI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1917A3625</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[BEACH&VOLLEY SCHOOL - BIBIONE ]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raduni Sportivi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raduni Sportivi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A12D962D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 82/15 del 27/01/2015 al netto dell'IVA - Materiale informatico Eicard Eipass.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B16F5045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 392/PA del 02/12/2015 - Manutenzione e installazione software AXIOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1350D35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BNIS00200T - I.I.S. TELESI@ - Versamento quota di iscrizione anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94079480631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94079480631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ass. Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F12E7326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 185 del 20/01/2015 al netto dell'IVA - Corso di Formazione del Software MasterCom.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1711F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1335 del 14/12/2015 - STAMPATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20131CB5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 12/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 10-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2014102C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Fattura n. 65/PA del 25-06-2015 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-55 - Trasferimenti per Stage in Azienda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241765AD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 395/PA del 04/12/2015 Ass.za Tecnica Parco Macchine dal dal 01/11/2015 al 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1083.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1083.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2514A9C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64/PA del 25/06/2015 - Lezione sul campo a Bolzano il 14-06-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2813E072E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 589 del 10/04/2015 - Materiale elettrico per Laboratori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CFLBGI74D15A783I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CFLBGI74D15A783I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCHIANO RICAMBI STORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B145E5DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 127/PA del 05/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1793385</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA ALLA MOSTRA ROSSO IMMAGINARIO MONTESARCHIO 15-12-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01567420623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495340610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PORTA VIAGGI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E177DAEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BNIS00200T - Pagamento rinnovo abbonamento anno 2016 - Amministrare la scuola Codice Cliente 9546.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F12E8C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 9/PA del 20/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Roma il 05-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3112F2C68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 189/ag-3842 del 30/01/2015 - Spese Postali mese di Gennaio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32130FD6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 261 del 09/03/2015 - P. 186 Non Più Leonia - Materiale di cancelleria e Stampati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>878.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3312CAABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 01 del 07/03/2015 - Stampati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01100510625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F.T. di Giovanni Teta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331755DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 369/PA del 01/12/2015 - Acquisto FAX.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z38147107F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 43/PA del 18/05/2015 - Lezione sul campo a Bibione (VE) il 14-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39163DEDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Coopertura assicurativa a.s. 2015-16 - Studenti e personale scolastico. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ITALIANA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA REALE MUTUA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885741009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA GROUPAMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570830628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipol Assicurazione - Cicchiello s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA ALLIANZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570830628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unipol Assicurazione - Cicchiello s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1623EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1301799 del 21/09/2015 - Materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C13FC8B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 27/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a Sermoneta il 11/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E14F7557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/E del 23/10/2015 - Materiale Elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763561210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763561210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[EXPERT - ROBERTO PARENTE& C. S.r.l.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F17766EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO PACCHETTO SILVER AXIOS 2° E 3° ANNO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B134A4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20154E04637 del 04/02/2015 - Bergantini e rassegna giuridica anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C129D707</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 2/PA del 05/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Caserta il 09-01-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C13E0A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 50 del 23/04/2015 - Lezione sul campo a Vienna e Praga dal 10 al 16 Aprile 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00946980620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI DI CAPRIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348150622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACONDOTOUR SANNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNTRS69B48A783I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATE 88 AGENZIA DI VIAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348150622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACONDOTOUR SANNIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C15E5555</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attività di creazione, implementazione e gestione web Tv reporteenschool.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>96024320630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONAIR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>96024320630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONAIR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52164B964</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 83/PA del 05/10/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 01-10-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5514574AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 3/X del 04/06/2015 - Rifacimento sedie per Laboratorio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRRNNL69H62A024K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ERRICO ANTONELLA ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRRNNL69H62A024K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ERRICO ANTONELLA ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561494A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 000008-2015-1 - P.187 - PON C-1-FSE-2014-1158 - Materiale dispense didattiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571345C66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 6/PA del 19/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 31-01-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5716AA1A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 87/PA del 28/10/2015 - Lezione sul campo a Perugia il 23-10-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58136D126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'Iva fattura n. 1/E del 30/03/2015 - Rifacimenti arredi scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRRNNL69H62A024K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ERRICO ANTONELLA ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRRNNL69H62A024K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ERRICO ANTONELLA ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A12D33BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 8/PA del 20/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 03-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A16F3521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL ABBONAMENTO N. 2 FASTWEB 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C16F0C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 384/PA del 01/12/2015 - Licenze di software.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1355904</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 14/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 24-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D143ACF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 3456 del 03/06/2015 - n. 2 Cassaforti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2024.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2024.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E13BEDBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 277 del 08/04/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898050620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898050620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651500241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 173/74TER del 13/07/2015 - P.175 - Scuole Estive: Le "A" del Telesi@ - Partecipazione a EXPO Milano dal 07 al 10 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66162407F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2040/150022023 del 30/09/2015 - Materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6616EAC28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 173/E del 19/11/2015 - Materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSPTR76M01A638G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSPTR76M01A638G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6814322BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 36/PA del 12/05/2015 - Lezione sul campo a Roma il 08-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681472351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 61/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Cuma il 29-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E132C4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 13/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 24-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7215FB1D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto 174 - Fornitura, Installazione e Collaudo Impianto di rete Wireless.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5901.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7517766C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO PACCHETTO SILVER AXIOS 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76141026B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n.1E del 15-10-2015 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Servizi di Mensa per Stage in Azienda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01555410628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.BO s.a.s di Bonelli Fausto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01555410628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.BO s.a.s di Bonelli Fausto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7814940ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 000007-2015-1 - P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Materiale dispense didattiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2397.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A142EFB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 53/PA del 28/05/2015 - Lezione sul campo ad Acerra il 23-04-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1773521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C135F471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su Fattura n. FATTPA 3_15 - P.183 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-56 - Materiale pubblicitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D16565C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quota di partecipazione alle Olimpiadi Italiane di Informatica a.s. 2015-16 - I.I.S. TELESI@ Via Caio Ponzio Telesino, 26 - 82037 Telese Terme (BN) - C.M. BNIS00200T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81009810128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E.TOSI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81009810128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E.TOSI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1442DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 57/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 04-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80175799D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 369-B/PA del 01/12/2015 toner fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8112E25A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 5/PA del 19/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 28-01-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8213A3C43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'Iva fattura n. 42/2015 del 08/04/2015 - n. 2 Videoproiettori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13032041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDPOINT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13032041009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDPOINT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8312CFB21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 4/PA del 18/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Roma il 28-01-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841543948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 152/FEC/2015 del 21/07/2015 - Materiale di Cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE S.A.S. di Angelo Cavaiuolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE S.A.S. di Angelo Cavaiuolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84165B810</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 281/74TER del 12/10/2015 - Lezione sul campo a EXPO di Milano dal 07 al 10 Ottobre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3585.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8614BEE20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 163/2015 del 17/08/2015 - Intervento di manutenzione Telefax mod. Brother 2825 del 27/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01118940624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>n. S.A.T. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01118940624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>n. S.A.T. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8713777C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 46/74TER del 16/03/2015 - Lezione sul campo a Granada dal 15 al 22 Marzo 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03490600610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMIZIA INCOMING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07838020639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSVITEC Soc. Cons. a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A163D168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 761A del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B149E0F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 558/C del 19/05/2015 - P. 183 PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-56 Materiale di Cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D1463054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1-E del 03/06/2015 - Materiale di Pubblicità.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNLGN71B44H087Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNIERI LUIGINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNLGN71B44H087Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUARNIERI LUIGINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E131E322</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. PA/22/2015 del 09/02/2015 - Materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F149DB2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 557/C del 19/05/2015 - P. 184 PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 -Materiale di cancelleria. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1762747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924690621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENICCOLA CERAMICHE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924690621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENICCOLA CERAMICHE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z91146F67B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'Iva fattura n. 11/0002592 del 31/05/2015 - Servizi di Pulizia (ex LSU) mese di Maggio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16155.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16155.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z93129BD10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 148 del 10-01-2015 al netto dell'iva - Fornitura aggiornamento Software Mastercom Pro Interactive System anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951329581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 266 del 13/02/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898050620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898050620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE LINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>868.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>868.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951377D7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 26/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a Teramo il 31/03/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9513B3C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 24/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a Benevento il 21/03/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96134D359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 17/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 27-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9714B1FE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 59/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Frascati il 23-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991745454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 385/PA del 01/12/2015 - Licenze Antivirus.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D12B0B28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 34/inglese del 12-01-2015 - Iscizione al Gioco-Concorso Kangourou della lingua Inglese 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02966820967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D14A5E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2040/150012248 del 22/05/2015 - materiale igienico-sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D154993E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/506990 del 30/09/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0140A9BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 30/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a Roma il 16/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA015B6662</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8101007238 del 24/11/2015 - Lezione sul Campo a Milano dal 11 al 14 Settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1418.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA114147DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 28/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a S.Agata De' Goti (BN) il 15/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4146E21C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 60/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Sabaudia il 27-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB013A5372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 25/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 26/03/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB417231A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTO DI ALLARME POLO TECNOLOGICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525980627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558470629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7933.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6143DD73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 45/PA del 18/05/2015 - Lezione sul campo a San Salvatore Telesino il 13-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8142FC7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 54/PA del 28/05/2015 - Lezione sul campo a Montecassino il 29-04-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8177672D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEGRETERIA DIGITALE AXIOS. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1382841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 1 del 05/03/2015 - P. 182 PP&S - Vitto del 05-03-2015 - Esperti Esterni.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03767080611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRA.PE.GI.RI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03767080611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRA.PE.GI.RI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB139577D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Acconto Quota di partecipazione al Beach&Volley School a Bibione (VE) dal 11 al 14 maggio 2015 - Preventivo n. E028/2015 DEL 10-03-2015.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raduni Sportivi s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03813270273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Raduni Sportivi s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11786.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11786.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB163D0E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 329/P del 06/10/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INKPOINT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04277791218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INKPOINT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC16B9C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEZIONE SUL CAMPO A BRUXELLES DAL 01/12/2015 AL 04/12/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476480627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495340610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PORTA VIAGGI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04033380611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMATOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04033380611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMATOUR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC16EA8DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORIENTAMENTO A NAPOLI 22/10/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE12BB9C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 279 del 31/01/2015 - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145300010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISISTEM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>674.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>674.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1346D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 15/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 25-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE16627C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento iscrizione Olimpiadi di Matematica a.s. 2015-16 - BNIS00200T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC016EABE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEZIONE SUL CAMPO A PERUGIA 23/10/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC517A3185</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. F0046 del 21/12/2015 - Noleggio con operatore di materiale audio-video per la manifestazione del 16-12-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01316250628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOUND VIBRATION DI DEL VECCHIO GIUSEPPE MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01316250628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOUND VIBRATION DI DEL VECCHIO GIUSEPPE MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70C246F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8189 del 26/05/2014 - Codice cliente 90701 - Spese telefoniche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05815611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA Digital Solutions S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05815611008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA Digital Solutions S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8141273A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 29/PA del 17/04/2015 - Lezione sul campo a S.Agata De' Goti (BN) il 16/04/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC817561E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 90/PA del 05/12/2015 TELESE-BENEVENTO DEL 04/12/2015 CON N° 2 BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC913D90CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione a Saldo P.184 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-55 - Attività di Stage in Azienda.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00588130625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIMI LIVERINI s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00588130625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIMI LIVERINI s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15983.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15983.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1624044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/506888 del 29/09/2015 - Materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD160869D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0004580 del 30/09/2015 - Servizi di pulizia (EX L.S.U.) mese di Settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT C.N.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24233.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24233.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF12C6BE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 10/PA del 20/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Napoli il 06-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF144FAA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 55/PA del 28/05/2015 - Lezione sul campo a Benevento il 29-04-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0135D041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 16/PA del 02/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Bari il 27-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD016F368A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL ABBONAMENTO N. 1 FASTWEB 2015/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2695.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD114FC042</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su Fattura n. V2/504816 del 23-06-2015 - P.187 - PON C-1-FSE-2014-1158 - Materiale di Cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00991131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21443B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Pietraroia il 22-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31438338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 52/PA del 28/05/2015 - Lezione sul campo a Benevento il 23-04-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50A57AAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Liquidazione fattura n. 000004G005 del 03/06/2013 - Per attività formative nell'ambito del Progetto Matematica & Realtà.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00448820548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00448820548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5168784D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 85/PA del 28/10/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 16-10-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6118EF2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Intervento sostitutivo Ditta G.C. di Giovanni Covino s.a.s. C.F. 01462380625. rif. fattura n. FATTPA 1_15 del 19/05/2015 - Installazione impianto di rete e linea telefonica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02121151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INPS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD71493641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell' IVA Fattura n. 000006-2015-1 - P.183 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-56 - Materiale dispense didattiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369220615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE A CONSULTING  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2397.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2397.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD812D985D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 193 del 22/01/2015 al netto dell'IVA - Materiale didattico per alunni con Handicap.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONE CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD813715F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 20/PA del 30/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 04-03-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA13D6A3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'Iva fattura n. 2/PA del 11/06/2015 - Stage Aziendale di Alternanza scuola lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0FB819F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20 del 04-06-2014 - Rinnovo dominio server iistelese.edu.it </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261638886</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00261638886</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECHOES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB165B40F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 84/PA del 07/10/2015 - Lezione sul campo a benevento il 07-10-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1776713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEGRETERIA DIGITALE AXIOS 2 PACCHETTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE16879BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6500109 del 22/10/2015 - Materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE014CC97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su fattura n. 56/PA del 23/06/2015 - Lezione sul campo a Benevento il 30-04-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0165B75E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 280/74TER del 12/10/2015 - Lezione sul campo a Milano EXPO dal 7 al 10 Ottobre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4541.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE016CF56F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONI OLIMPIADI DI INFORMATICA. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE112BBD4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 122/V 2015 del 28-01-2015 al netto dell'IVA - Materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO OFFICE SNC di Regno D&D]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01259150553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TECNO OFFICE SNC di Regno D&D]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE214BB395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 861 DEL 16/06/2015 - P.183 - PON C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2013-56 - MATERIALE DI CANCELLERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21559822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 592 del 24/07/2015 - P. 175 - Scuole estive le "A" del Telesi@ - Servizio di vitto e alloggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183830627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COHIBA di De Filippo Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183830627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COHIBA di De Filippo Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2144.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE313846EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 194 del 12/03/2015 - P. 182 PP&S - Vitto dal 05 al 06-03-2015 - Esperti Esterni.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183830627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COHIBA di De Filippo Pietro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01183830627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COHIBA di De Filippo Pietro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31453ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 35/PA del 12/05/2015 - Lezione sul campo a Bibione (VE) il 10-05-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31561100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15-0449 del 22/07/2015 - Canone annuale Software EDT 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE413DBD55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA su Fattura n. FATTPA 4_15 - P.187 - PON C-1-FSE-2014-1158 - Materiale pubblicitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGGNN84A19L219J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRGA DESIGN di Giovanni Virga</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8177675E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSERVAZIONE A NORMA AXIOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECHNOLOGY S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA12E80AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 7/PA del 19/02/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 02-02-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA16047D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota di Iscrizione Anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101070581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI BENEVENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101070581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' DANTE ALIGHIERI DI BENEVENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1613DEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1641 del 18/09/2015 - Abbonamento Notizie della scuola a.s. 2015-16.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE13AE885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 22/PA del 13/04/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Roma il 20-03-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE16EA998</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEZIONE SUL CAMPO ESABAC NAPOLI 16/10/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF012AF17C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2305/ag-3842 del 31/12/2014 - Spese Postali mese di Dicembre 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05556051216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITYPOSTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF317A0FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEZIONE SUL CAMPO A MONTESARCHIO VISITA AL MUSEO 18/12/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01567420623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02495340610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PORTA VIAGGI snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4138779E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione al netto dell'IVA fattura n. 21/PA del 30/03/2015 - Spese di viaggio per Lezione sul campo a Benevento il 11-03-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50675F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 520726 del 31-01-2015 - Liquidazione spese telefoniche. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9169BDB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 86/PA del 28/10/2015 - Lezione sul campo a Napoli il 22-10-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA147DBC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2015/0000061/F7 del 04/06/2015 - Acconto Turismo scolastico - Lezione sul campo a Salerno, Vietri e Costiera Amalfitana dal 18 al 20 Maggio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189320623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA D'AVALOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01322390624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA FC TRAVEL FOGLIANISE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476480627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476480627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6956.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6956.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZIC14A9BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>81002120624</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 63/PA del 25/06/2015 - Lezione sul campo a Bolzano il 10-06-2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228390629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO  di Palmieri M</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
